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审计处召开内部审计业务研讨会

来源:审计处  作者:刘镒发表时间:2022-08-24

8月23日,审计处召开内部审计业务研讨会,旨在进一步提升内部审计工作规范化、科学化水平,提高审计质量,推进研究型审计。会议由审计处处长黄遵斌主持,审计处全体人员参加。

会上,与会人员围绕“内部审计规范化与制度建设”主题展开学习研讨,对修订《赣南师范大学采购审计实施办法》《赣南师范大学建设工程项目预结算审计》《赣南师范大学专项资金审计实施办法》《赣南师范大学预算执行和决算审计实施办法》四项制度进行了讨论,对拟制订的《赣南师范大学内部审计质量控制办法》《赣南师范大学财务收支审计实施办法》二项制度的框架、内容等方面进行了探讨。

会议强调,要强化审计理论研究,推动审计理论、审计实践和审计制度创新,为提升审计工作水平提供理论支撑和实践指导;要从构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的高度出发,推动建立健全内部审计制度,推动审计工作在制度的轨道上规范化、高质量发展,更好地发挥审计监督在推进学校治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

会议还研究布置了中层领导干部经济责任审计等工作。